Працювала в 4 компаніях 10 років 2 місяці
Телекомунікації / Зв'язок, Банки, Енергетика та Енергоносії
Експерт з аудиту бізнесу
lifecell
Телекомунікації / Зв'язок
2 роки 2 місяці
09.2022 - до теперішнього часу
- Проводити аудити, розслідування та спеціальні доручення для надання керівництву незалежної та об’єктивної оцінки ефективності внутрішнього контролю, управління ризиками та структури управління компанією;
- Огляд та оцінка обґрунтованості, адекватності та здійснення контролю за фінансовими та іншими бізнес-процесами та сприяння ефективному контролю;
- Перевірка ступеня відповідності встановленим політикам, процедурам, стандартам і зовнішнім нормам;
- Перевірка того, що активи компанії зареєстровані для захисту від збитків або пошкоджень усіх видів;
- Контроль узгоджених/прийнятих планів дій власниками процесу до завершення аудиту;
- Оцінка відповідності Закону Сарбейнса-Окслі (SOX 404);
- Координація діяльності ERM для виявлення, оцінки та консолідації ризиків.
Старший внутрішній аудитор
КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
Банки
1 рік 1 місяць
08.2021 - 09.2022
- Визначення обсягу проектів аудиту шляхом проведення інтерв'ю з суб'єктами аудиту, а також шляхом аналізу матеріалів попередніх проектів і зовнішніх даних в залежності від предмета аудиту;
- Підготовка програми аудиту, що базується на оцінці ризиків;
- Охоплення обсягу аудиту та визначення винятків (якщо такі є);
- Перевірка впровадженого внутрішнього контролю, а також виявлення територій без контрольних зон;
- Виявлення сфер потенційних збитків, умов, які піддають організації ризику, шахрайства, зловживання та нецільового використання коштів;
- Підготовка короткого викладу проекту аудиту, що дає чітке та стисле уявлення про ситуацію в об’єкті аудиту відділу в частині виявлених ризиків;
- Управління/участь у робочих групах з оновлення методології аудиту.
Внутрішній аудитор
Укрнафта
Енергетика та Енергоносії
1 рік 6 місяців
02.2020 - 08.2021
- Ефективне та своєчасне виконання завдань щодо операційного та фінансового аудиту;
- Визначення можливості зниження витрат, економії та оптимізації бізнес-процесів Компанії, а також надання відповідних рекомендацій;
- Обговорення результатів перевірок, виявлення недоліків, надання рекомендацій тощо;
- Забезпечення відповідності відділу процедурам і стандартам Групи;
- Впровадження вимог міжнародних стандартів внутрішнього аудиту при проведенні аудитів;
- Регулярна перевірка стану виконання рекомендацій внутрішнього аудиту;
- Перевірка та аналіз фінансової, статистичної та управлінської звітності; Встановлення ефективних робочих відносин з працівниками та керівництвом;
Внутрішній аудитор
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Банки
5 років 4 місяці
10.2014 - 02.2020
- Планування, розробка та впровадження методологій аудиту;
- Моніторинг результатів роботи команди проекту аудиту;
- Контроль та виконання процесу та аналіз ризиків, впровадження процедур аудиту;
- Видача детальних висновків та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення практики управління та контролю, а також мінімізацію ризиків;
- Надання керівництву інформації про ефективність системи внутрішнього контролю
Ключова інформація
- Внутрішній контроль і аудит;
- Управління ризиками;
- Роздрібний бізнес;
- Аналіз бізнесу;
- Боротьба з корупцією;
- Управління конфліктом інтересів;
- Аналіз закупівель.
Навчалась в 1 закладі
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет фінансів"
Фінанси
Київ, 2011
Володіє мовами
Англійська
вільно
Може проходити співбесіду на цій мові
Може проходити співбесіду на цій мові
Maria
Maria
Внутрішній аудитор
Київ
Активно шукає роботу
повна зайнятість
Оновлено 1 тиждень тому