Працював в 7 компаніях 16 років 1 місяць
Енергетика та Енергоносії, IT, Банки, Консалтинг / Аудит, АПК (Агропромисловий комплекс)
Внутрішній аудитор
Оператор ГТС України, ТОВ
Енергетика та Енергоносії
1 рік 1 місяць
12.2024 - до теперішнього часу
- Проведення аналізу та тестування системи управління ризиками та внутрішнього контролю;
- Проведення ризик-орієнтованого аудиту бізнес-процесів;
- Надання рекомендацій щодо підвищення ефективності бізнес-процесів
Внутрішній аудитор
Room8Group
IT
1 рік 11 місяців
10.2022 - 08.2024
- Перевірка системи внутрішніх контролів шляхом проведення тестів, аналізу даних, оцінки ризиків;
- Підготовка внутрішніх політик для частини основних процесів та внутрішніх контролів — Політики, Процедури, Інструкції — у співпраці з власниками процесів, як консультантів;
- Виконання ad-hoc проектів із поданням на отримання податкових пільг (Канада, Іспанія та ін.)
Внутрішній аудитор
Moneyveo
Банки
6 місяців
10.2021 - 03.2022
- Оцінка дизайну внутрішніх контролів, розроблення планів пом’якшення ризиків та автоматизації внутрішніх контролів;
- Здійснення планування та виконання процедур внутрішнього аудиту відповідно до корпоративних стандартів
Senior Audit Associate
KPMG San Francisco
Консалтинг / Аудит
2 роки 8 місяців
11.2018 - 06.2021
- Аудит фінансової звітності за US GAAP різних приватних організацій (Спеціалізація: управління активами);
- Аналіз управлінської звітності та систем внутрішньої звітності;
- Аналіз бюджетів і перевірка обґрунтованості бюджету для цілей аудиту
Внутрішній аудитор Групи
Агріматко-Україна, ПрАТ
АПК (Агропромисловий комплекс)
5 років 10 місяців
10.2012 - 07.2018
- Контроль фінансової звітності та процесу бюджетування компаній Agrimatco на Балканах, у країнах Балтії, на Кавказі, у Східній Європі;
- Виконання перевірок внутрішнього аудиту та підготовка звітів по результатам аудитів Agrimatco Group;
- Проведення спеціальних перевірок щодо питань, пов’язаних із шахрайством
Провідний спеціаліст відділу МСФЗ
Platinum Bank
Банки
1 рік 1 місяць
10.2011 - 10.2012
- Складання місячної та річної фінансової звітності за МСФЗ;
- Підготовка Посібника з внутрішньої звітності, який містив облікову політику та методичне керівництво звітності за МСФЗ та впровадження МСФЗ в Банку;
- Комунікація із зовнішніми аудиторами та внутрішніми підрозділами Банку, пов’язаними з фінансовою звітністю.
Старший аудтор
KPMG / КПМГ
Консалтинг / Аудит
3 роки 2 місяці
09.2008 - 10.2011
- Оцінювання середовища внутрішніх контролів компаній, підготовка звітів про виявлені недоліки та слабкі сторони, розроблення рекомендацій щодо їх усунення та сприяння впровадженню запропонованих заходів;
- Управління командою до 3 осіб під час виконання окремих аудитів фінансової звітності;
- Проведення різноманітних аудиторських перевірок клієнтів з різних галузей.
Навчався в 2 закладах
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний
2008
Хмельницький національний університет
Бізнесу і Права
2006
Володіє мовами
Англійська
вільно
Може проходити співбесіду на цій мові
Може проходити співбесіду на цій мові
Українська
рідна
Може проходити співбесіду на цій мові
Може проходити співбесіду на цій мові
Курси, тренінги, сертифікати
SQL for Data Science
Certified Internal Auditor
Risk based Internal Audit
Internal control and optimization opportunities
Додаткова інформація
Комп'ютерні навички
- SQL, пройшов тренінг University of California, Davis
- Написання Excel/Word макросів
Юрій
Юрій
Внутрішній Аудитор

Київ
повна зайнятість
Оновлено 1 місяць тому